企業內部審計實務操作與實施技巧
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【課程大綱】:
引子(基本原理簡介)
第一節 解開企業內部內審的困惑與無力
一、內部審計定義是什么
二、內部審計和外部審計有哪些區別
三、內部審計的困惑是什么
四、內部審計人員的無助有哪些
五、企業內部審計的特性是什么
第二節、如何快速地建立一支有效的內審團隊
一、內部審計部門在企業組織結構的位置
二、內部審計部門工作的范圍重點及作用
三、內審成員需要具備哪些才能與技能
四、內審成員的來源有哪些要求
五、內審人員日常質素提高方法
六、如何培養內部審計梯隊的人員
七、內部審計的項目與時間如何管理
案例:遇到這些情況如何處理
第三節、企業內審程序與報告如何編寫
一、內部審計程序與步驟是什么
1、企業審計目標與授權
2、企業內部審計準備工作有哪些
3、如何進行初步調查
4、分析性程序及符合性測試是什么
5、實質性測試及詳細審查是什么
6、審計發現和審計建議有哪些
7、審計報告如何編制
8、后續審計如何進行
9、如何進行審計評級
10、審計歸檔需注意哪些
二、內部審計各階段過程的常用文書與表格
三、內部審計常用報告要點有哪些
案例:某大型企業內審報告實例展示
第四節、企業內審的技術方法與實戰技巧
一、審查書面資料的方法有哪些
1、順查法與逆查法實際運用
2、詳查法與抽查法實際運用
3、如何運用綜合法查出“小金庫”
二、內部審計客觀實物證實方法有哪些
1、內部審計的盤點、調節與鑒定
2、如何發現挪用公款與暗炒期貨的蛀蟲
3、如何找到虛增庫存價值調節利潤欺騙上級單位的幕后人
三、如何通過內審發現會計信息失真與財務舞弊
1、收入確認審計
2、長期股權投資審計
3、研發費用審計
4、政府補助審計
5、關聯交易審計
6、長期股權投資審計
四、如何撰寫內部審計報告
1、內審報告的要素
2、內審報告格式
五、企業財務內部審計流程實務解析
案例:在失敗的審計項目里看到什么
第五節、如何通過內部審計發現內控漏洞(9大案例)
1、資金管理防詐騙與挪用
2、費用管理防失控
3、資產管理防無效
4、應收賬款管理防壞賬
5 、投資管理防失誤
6、會計信息系統管理防失控
7、 合同管理防無效
8、 內外部信息傳遞防滯后
9、信息披露防違規
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